号: 003187835/202202-00025 信息分类: 本部门预算
发布机构: 宿州市民政局
成文日期: 2022-02-25 发布日期: 2022-02-25 18:18
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州市救助管理站2022年单位预算
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州市救助管理站2022年单位预算

来源:宿州市民政局 浏览量: 发表时间:2022-02-25 18:18 编辑:宿州信息公开011

 

宿州市救助管理站2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

 


 录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1宿州市救助管理站2022年收支预算总表

2. 宿州市救助管理站2022年收入预算总表

3. 宿州市救助管理站2022年支出预算总表

4. 宿州市救助管理站2022年财政拨款收支预算总表

5. 宿州市救助管理站2022年一般公共预算支出表

6. 宿州市救助管理站2022年一般公共预算基本支出表

7. 宿州市救助管理站2022年政府性基金预算支出表

8. 宿州市救助管理站2022年国有资本经营预算支出表

9. 宿州市救助管理站2022年项目支出表

10. 宿州市救助管理站2022年政府采购支出表

11. 宿州市救助管理站2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

宿州市救助管理站承担全市范围内生活无着流浪乞讨人员的生活救助、医疗救助、站内寻亲、护送返乡、因寻亲无果长期滞留在站以及因精神、智力障碍需集中照料和安置大量跨省接送受助人员救助护送保护工作;为全市遭受家庭暴力的妇女和突遭灭祸居民提供临时紧急庇护救助服务。

二、单位预算构成

宿州市救助管理站2022 年度部门预算本级预算,无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1.全面开展照料服务达标行动。立足救助管理实际,切实履行工作职责,开展救助管理机构安全隐患排查。对站内内部管理、生活照料、卫生防疫、食品药品安全、消防安全、离站返乡等环节开展安全隐患排查,列出问题清单和整改措施,确保机构规范有序运行。

2.持续开展街面巡查和综合治理。积极参与文明城市创建,大力开展主动救助,依托“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”等专项行动,对城区主要街道路口、公园广场、桥梁、涵洞等流浪乞讨人员常滞留地段进行常规巡视,对愿意进入救助管理站接受救助的流浪乞讨人员带回站内办理入站登记,提供无偿救助,对不愿进入救助管理站的人员发放防暑、御寒物品、食物、药品。

3.大力开展救助寻亲服务。推动救助管理信息化多方平台建设。充分利用救助管理信息系统开展业务工作,推进“互联网+救助寻亲”模式,借助互联网及新媒体信息平台,通过纳入公安部门 DNA比对、人脸识别,全国救助寻亲网、今日头条、媒体合作发布公告等多种形式,积极帮助受助人员寻亲返家。

4.集中开展长期滞留人员落户安置行动。认真贯彻落实《民政部 公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》精神,落实相关社会保障政策,积极与属地公安部门协调合作,为符合条件的流浪乞讨人员申报户口,对已办理登记手续的成年流浪乞讨人员,申报纳入市级特困人员供养体系,由市级公办社会福利机构集中供养,落实社会救助相关保障政策,协助办理社会保险,维护他们的基本生存权益。

5.积极推进源头有效治理。建立返乡人员信息台账和易流浪走失人员信息库。对有监护人履行抚养或赡养义务的流浪乞讨人员,督促其近亲属加强监管,防止再次流浪。对存在生活及基本医疗困难的流浪乞讨人员,将其信息通报乡镇民政所予以重点关注,强化源头预防。

6.全面提升救助管理干部队伍素质水平。一是深化事业单位人事制度改革,在现有编制内合理调配人员,重新梳理事业单位岗位设置方案,在现有岗位和人员配备基础上,进一步提升救助服务能力,培养专业化寻亲力量。二是加强救助管理系统现有人员宣传教育,集中开展政策培训活动,确保救助管理政策法规、信息管理系统和使用方法等应知应会知识熟练掌握。

 

 

第二部分 2022 年救助管理站预算表

               单位公开表1

2022年部门收支预算总表

单位名称:603002-宿州市救助管理站           单位:万元

        

 

 

 

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

304.36

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、财政专户管理资金

 

(三)国防支出

 

其他财政专户管理资金

 

(四)公共安全支出

 

四、其他收入

 

(五)教育支出

 

     事业收入

 

(六)科学技术支出

 

     经营收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

(八)社会保障和就业支出

267.89

     附属单位上缴收入

 

(九)社会保险基金支出

 

     其他

 

(十)卫生健康支出

11.23

五、上级转移支付(提前下达公共预算)

 

(十一)节能环保支出

 

六、上级转移支付(提前下达政府性基金)

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

25.23

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营收入安排支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

结转下年

 

      

304.36

支 出  总 计

304.36

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

单位公开表2

2022年部门收入预算总表

单位名称:603002-宿州市救助管理站           单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金预算)

单位资金

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

 

304.36

304.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

267.89

267.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

35.37

35.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.58

23.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.79

11.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

232.52

232.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

232.52

232.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.23

11.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.23

11.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.34

5.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.09

4.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.23

25.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

25.23

25.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.69

17.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.55

7.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

2022年部门支出预算总表

部门(单位)名称:603002-宿州市救助管理站

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

304.36

245.86

58.50

208

社会保障和就业支出

267.89

209.39

58.50

20805

行政事业单位养老支出

35.37

35.37

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.58

23.58

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.79

11.79

 

20820

临时救助

232.52

174.02

58.50

2082002

流浪乞讨人员救助支出

232.52

174.02

58.50

210

卫生健康支出

11.23

11.23

 

21011

行政事业单位医疗

11.23

11.23

 

2101101

行政单位医疗

5.34

5.34

 

2101102

事业单位医疗

4.09

4.09

 

2101103

公务员医疗补助

1.80

1.80

 

221

住房保障支出

25.23

25.23

 

22102

住房改革支出

25.23

25.23

 

2210201

住房公积金

17.69

17.69

 

2210202

提租补贴

7.55

7.55

 

 

 

 

单位公开表4

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:603002-宿州市救助管理站            单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

304.36

304.36

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

二、本年收入

304.36

(三)国防支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

304.36

(四)公共安全支出

 

 

 

 

经常收入拨款

304.36

(五)教育支出

 

 

 

 

国库管理非税收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

一般公共预算清算收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

一般公共预算基数供给

 

(八)社会保障和就业支出

267.89

267.89

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

11.23

11.23

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

25.23

25.23

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营收入安排支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理

 

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

(三十)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

304.36

支出总计

304.36

304.36

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

单位公开表5

2022年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:603002-宿州市救助管理站

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

304.36

245.86

58.50

208

社会保障和就业支出

267.89

209.39

58.50

20805

行政事业单位养老支出

35.37

35.37

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.58

23.58

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.79

11.79

 

20820

临时救助

232.52

174.02

58.50

2082002

流浪乞讨人员救助支出

232.52

174.02

58.50

210

卫生健康支出

11.23

11.23

 

21011

行政事业单位医疗

11.23

11.23

 

2101101

行政单位医疗

5.34

5.34

 

2101102

事业单位医疗

4.09

4.09

 

2101103

公务员医疗补助

1.80

1.80

 

221

住房保障支出

25.23

25.23

 

22102

住房改革支出

25.23

25.23

 

2210201

住房公积金

17.69

17.69

 

2210202

提租补贴

7.55

7.55

 

单位公开表6

2022年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:603002-宿州市救助管理站

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

245.86

301

工资福利支出

216.54

30101

基本工资

85.14

30102

津贴补贴

21.63

30102

津贴补贴

9.26

30102

津贴补贴

4.42

30103

奖金

4.04

30107

绩效工资

17.95

30107

绩效工资

9.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.58

30109

职业年金缴费

11.79

30110

职工基本医疗保险缴费

9.43

30111

公务员医疗补助缴费

1.80

30112

其他社会保障缴费

0.13

30112

其他社会保障缴费

0.32

30113

住房公积金

17.69

302

商品和服务支出

22.95

30201

办公费

4.13

30205

水费

1.00

30206

电费

1.00

30207

邮电费

1.75

30209

物业管理费

2.50

30211

差旅费

1.00

30213

维修(护)费

3.00

30217

公务接待费

2.00

30228

工会经费

1.77

30228

工会经费

1.18

30229

福利费

0.22

30239

其他交通费用

0.50

30299

其他商品和服务支出

1.00

30299

其他商品和服务支出

1.90

303

对个人和家庭的补助

6.37

30302

退休费

3.13

30305

生活补助

3.24

 

 

 

 

单位公开表7

宿州市救助管理站2022年政府性基金预算支出表

单位名称:603002-宿州市救助管理站

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

:“宿州市救助管理站没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

单位公开表8

 

宿州市救助管理站2021年国有资本经营支出表

单位名称:603002-宿州市救助管理站

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

: “宿州市救助管理站没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表9

2022年项目支出表

单位名称:603002-宿州市救助管理站

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

 

合计

58.50

58.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助业务经费及政府人员购买经费项目

宿州市救助管理站

58.50

58.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

宿州市救助管理站2022年部门政府采购支出表

 

单位名称:603002-宿州市救助管理站

 

 

 

单位:万元

 

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: “宿州市救助管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表11

宿州市救助管理站2022年部门政府购买服务支出表

单位名称:603002-宿州市救助管理站

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: “宿州市救助管理站没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。


第三部分2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,宿州市救助管理站所有 收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市救助管理站2022年收支总预算304.36万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

宿州市救助管理站2022年收入预算304.36万元。

本年收入304.36万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%,比 2021年预算增加25.19万元,增长8.28%,增长原因主要是:增加人员、工资费用。

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市救助管理站2022年支出预算304.36万元, 比 2021年预算增加25.19万元,增长8.28%,增长原因主要是:增加人员、工资费用。其中,基本支出245.86万元,占80.78%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出58.5万元,占19.22%,主要用于流浪人员救助。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市救助管理站2022年财政拨款收支预算304.36万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出267.89万元,占88.02%;卫生健康支出11.23万元,占3.69%;住房保障支出25.23万元,占8.29%;

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市救助管理站2022年一般公共预算支出304.36万元,比2021年预算增加25.19万元,增长8.28%, 主要原因: 增加人员、工资费用;

 (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出267.89万元,占88.02%;卫生健康支出11.23万元,占3.69%;住房保障支出25.23万元,占8.29%;

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算23.58万元,比2021年预算增加1.27万元,增长9.46%,增长原因主要是:增加人员养老保险增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算11.79万元,比2021年预算增加11.79万元,增长100%,增长原因主要是去年没有预算,今年有人员增加预算增涨。

3.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)2022年预算232.52万元,比2021年预算增加8.8万元,增长3.93%,增长原因主要是:增加人员、增加今年流浪救助返乡。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算5.34万元,比2021年预算减少3.32万元,下降61.66%,下降原因主要是:今年分开行政单位医疗、事业单位医疗,所以降低。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算4.09万元,比2021年预算增加4.09万元,增长100%,增长原因主要是:去年没有预算事业单位医疗,所以增涨。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算1.8万元,比2021年预算增加0.14万元,增长9.22%,增长原因主要是:增加人员所以医疗补助增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算17.69万元,比2021年预算增加1.46万元,增长9.17%,增长原因主要是:增加人员所以住房公积金增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算7.55万元,比2021年预算增加0.96万元,增长14.57%,增长原因主要是:增加人员所以提租补贴增加。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市救助管理站2022 年一般公共预算基本支出245.86万元,其中,人员经费 216.54 万元,公用经费 29.32 万元。

(一)人员经费216.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费29.32 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、退休费、生活补助等。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市救助管理站2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市救助管理站2022年没有国有资本经营预 算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州市救助管理站2022年预算共安排项目支出58.5万元,与去年预算一致。主要包括:本年财政拨款安排58.5万元(其中,一般公共预算拨款安排58.5万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市救助管理站2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市救助管理站2022年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“救助业务经费及政府人员购买经费项目”项目。

(1)项目概述。救助管理站服务于城市年度生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置以及政府购买人员经费工作提供资金保障

(2)立项依据。按照国务院《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》民政部《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》条例执行救助业务

(3)实施主体。宿州市救助管理站

(4)起止时间。2022-2024

(5)项目内容。救助管理站服务于城市年度生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置以及政府购买人员经费工作提供资金保障

 (6)年度预算安排。58.5万元

(7)绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

    2022      年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

救助业务经费及政府人员购买经费项目

实施单位

宿州市救助管理站

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

58.5

       其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

58.5

             其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2022年—2024年)

年度目标


救助管理站服务于城市年度生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及政府购买人员经费工作提供资金保障:
 ……



救助管理站服务于城市年度生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及政府购买人员经费工作提供资金保障




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

1、求助的流浪乞讨人员救助率

100%

数量指标

1、求助的流浪乞讨人员救助率

100%

2、流浪人员提供临时救助、协助其及时返乡率

≧99%

2、流浪人员提供临时救助、协助其及时返乡率

≧99%

指标3:

 

指标3:

 

质量指标

1、临时救助水平提高、及效率

不低于上年

质量指标

1、临时救助水平提高、及效率

不低于上年

2、建立社会救助家庭经济状况核对机制

逐渐完善

2、建立社会救助家庭经济状况核对机制

逐渐完善

3、经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

3、经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

 指标1:接到流浪乞讨人员救助信息响应

5分钟内

时效指标

 指标1:接到流浪乞讨人员救助信息响应

5分钟内

2、补助资金及时发放率

100%

2、补助资金及时发放率

100%

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1:项目支出总成本

≦58.5万

成本指标

 指标1:项目支出总成本

≦58.5万

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

1、通过社会救助政策的全面实施,为困难群众提供基本生活保障,确保社会稳定

平稳提升

社会效益
指标

1、通过社会救助政策的全面实施,为困难群众提供基本生活保障,确保社会稳定

平稳提升

2、提升基本公共服务

效果明显

2、提升基本公共服务

效果明显

 ……

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

1、困难群众基本生活救助基本生活保障制度

逐渐完善

可持续影响
指标

1、困难群众基本生活救助基本生活保障制度

逐渐完善

2、开展救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题

持续作用

2、开展救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题

持续作用

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:救助对象满意度

≧95%

服务对象
满意度指标

 指标1:救助对象满意度

≧95%

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

(二)机关运行经费。

宿州市救助管理站2022 年机关运行经费财政拨款预算22.95万元,比 2021 年预算增加2.09万元,增长9.1%,增长主要原因是:人员增加所以费用跟着增加。

(三)政府采购情况。

宿州市救助管理站2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,宿州市救助管理站共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门(单位)预算安排购置公务用车*辆,购置费0万元,安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 ),购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年,宿州市救助管理站共1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款58.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安 排安排0万元。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

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